您好,欢迎您来到中方县人民政府网站!

网站支持IPv6

您的位置: 首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 审计局 > 机构信息
    • 负责人黄雄军
    • 电话0745-2811993
    • 机构地址中方县玫瑰路3号
    • 办公时间周一至周五(法定节假日除外)上午8:00-12:00  下午14:30-17:30(冬季作息时间)、15:00-18:00(夏季作息时间)

    中方县审计局

    根据《中共中方县委中方县人民政府关于中方县人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(中方发〔2015〕6号)和《中共中方县委中方县人民政府关于中方县人民政府机构设置的通知》(中方委〔2015〕14号),设立中方县审计局,为县人民政府工作部门。

    一、职责调整

    (一)取消、调整、增加由县人民政府公布予以变动的行政审批事项。

    (二)加强对全县内部审计工作的指导和监督职责。

    (三)加强对经济责任、关注国计民生的资源能源、环境保护和社会保障资金、境外县属国有资产、国家建设项目、财政资金使用效益的审计职责。

    (四)调整对社会审计机构审计业务质量的监督范围,不再核查社会审计机构对审计机关审计监督对象以外的单位出具的相关审计报告。

    二、主要职责

    (一)主管全县审计工作。负责对全县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护我县财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全县经济社会又好又快发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

    (二)贯彻执行国家关于审计方针、政策和法律法规,研究拟订我县审计政策,制订审计业务规章制度,并监督执行;制订并组织实施全县审计工作发展规划和专业领域审计工作规划以及年度审计计划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

    (三)向县人民政府报告和向县人民政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施以及管理体制、机制建设的建议。

    (四)向县人民政府提出年度县本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受县人民政府委托向县人大常委会提出县本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;依法向社会公布审计结果。

    (五)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关单位提出处理处罚的建议:

    1.县本级财政预算执行情况和其他财政收支。

    2.乡镇人民政府预算执行情况、决算和其他财政收支。

    3.县直各部门、事业单位及其下属单位预算执行情况、决算和其他财政收支。

    4.县属国有企业和金融机构、县属资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益情况。

    5.县人民政府部门管理的和其他单位受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

    6.县人民政府投资和以县政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

    7.县人民政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。

    8.法律、法规规定应由县审计局审计的其他事项。

    (六)负责县领导干部经济责任审计领导小组办公室日常工作,按规定对县管党政领导干部及依法属于县审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计,协调各成员单位运用经济责任审计成果;指导全县经济责任审计工作。

    (七)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    (八)承担市审计局授权的审计项目和专项审计调查项目的组织实施。

    (九)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题;依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项;协助配合有关部门查处相关重大案件。

    (十)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

    (十一)组织审计我县驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计县属企业和金融机构的境外资产、负债和损益。

    (十二)指导和推广信息技术在全县审计系统的应用,组织全县审计机关实施管理系统和现场审计系统的建设;组织审计专业培训。

    (十三)承办县人民政府交办的其他事项。






  • 黄钰琴

    总审计师

    工作分工

    分管审理法规股、审计执行股、经济责任审计股;分管机关基建、计划生育、机关工青妇幼工作。

  • 周松叶

    党组成员、副局长

    工作分工

    分管综合计划股(电子数据审计股)、内审股、行政事业审计股、农业农村与经贸外资审计股(自然资源和生态环境审计股)、财政金融审计股;分管人事等工作。

  • 黄雄军

    党组书记、局长

    工作分工

    主持局全面工作。

  • 曹勇

    党组成员、副局长

    工作分工

    分管办公室(审委办秘书股)、政府投资审计中心(固定资产投资审计股、重大项目与政策跟踪审计股);分管机关党建、机关财务、意识形态、网络舆情、宣传信息、疫情防控、乡村振兴、综治安全、信访、文明创建、纪检监察、扫黑除恶等工作。

    内设机构

    县审计局设13个内设股室:
    (一)办公室
    处理局机关日常政务,起草局机关重要文稿;负责局党组、局务会、局长办公会的会务和会议纪要的整理工作;承办宣传、信息和机关文电处理、保密、信访、档案、财务、后勤管理等工作;配合纪检(监察)部门对局机关工作人员违反党纪、政纪的调查处理工作;负责局机关离退休干部的管理、计划生育工作和组织本局的评比表彰;负责与民主党派的联系和聘请特约审计员的工作;组织实施审计普法教育。

    负责人:郑阳库      

    联系电话:2811993

    (二)人事教育股
    负责局机关及所属事业单位的机构编制、干部任免、人员调动、工资福利、考核奖惩、教育培训、专业技术职称评定和人事档案管理等工作。
    负责人::郑阳库      

    联系电话:2811993

     ()综合计划股
    负责建立有关审计监督对象的数据库;负责审计对象的必审性及可行性调研和论证;负责编制审计工作规划、年度计划,组织检查年度审计计划完成情况;负责审计工作统计报表和统计分析工作;负责审计成本管理。
    负责按照法律、法规的要求,建立健全全县内部审计工作制度;指导和监督县有关单位建立健全内部审计机构,配备内部审计工作人员;指导、监督内部审计机构和审计人员按照有关规定开展内部审计工作;组织内部审计理论研讨和学术交流,培训内部审计工作人员,为内部审计人员提供业务咨询。

    负责人::禹华剑      

    联系电话:2811993

    ()财政金融审计股
    组织审计县本级财政预算执行、其他财政收支情况;组织审计乡镇人民政府预算执行、决算、其他财政收支情况;组织开展相关专项审计调查;组织全县财、税、银系统行业专业审计或专项审计调查;组织审计县人民政府主管部门、县人民政府管理和其他单位受县人民政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金;组织开展相关专项审计调查;按照审计署的授权,组织审计中央国有金融机构和中央国有资本占控股或主导地位金融机构的资产、负债和损益;组织审计地方金融机构及其直属单位的资产、负债和损益;对县人民政府及有关部门批准发行的证券进行审计监督;组织开展相关专项审计调查。

    负责人:杨海燕      

    联系电话:2811993

    ()行政事业审计股
    负责审计与县级财政有拨缴款关系的县委机关、县人大机关、县政府机关、县政协机关、县法院机关、县检察院机关及其下属单位的财政财务收支;负责审计分工范围内的县委、县政府有关部门及其下属单位的财政财务收支;组织全县行政专项审计或审计调查;负责审计与县级财政有拨缴款关系的文化、教育、卫生、科技、体育等部门及其下属单位的财政财务收支;组织审计范围内的专项审计或审计调查;负责审计与县级财政有拨缴款关系的直属事业单位、民主党派、社会团体及其下属单位的财政财务收支;组织开展全县事业专项审计或审计调查。

    负责人:吴  菁

    联系电话:2811993

    ()农业农村与经贸外资审计股
    负责对农业、林业、水利、水库移民开发、扶贫开发、农业科学研究等县政府有关部门及其下属单位的财务收支的审计监督,负责审计由县政府主管部门管理和受县政府委托由社会团体管理以及县政府管理的农林水利、扶贫开发资金的筹集、管理和使用情况;组织全县农业专项审计或审计调查;负责对自然资源、环保、地质、地勘、安全监督等县政府有关部门及其下属单位的财务收支的审计监督;负责审计由县政府主管部门管理和受县政府委托由社会团体管理以及县政府管理的资源环保资金的筹集、管理和使用情况;组织全县资源环保专项审计或审计调查。负责对县属国有企业或县政府规定的国有资产占控股地位或主导地位的企业及其下属单位的资产、负债、损益及财务收支审计和绩效审计;按照上级审计部门的授权,组织实施对国际组织和外国政府贷款、援助以及赠款项目的财务收支审计和绩效审计;组织全县利用外资专项审计调查。

    负责人:雷红伟

    联系电话:2811993

    ()经济责任审计股
    依据有关规定,负责对县管党政领导干部的任期经济责任审计;参与县委、县政府“为民办实事”的检查和考核;依据有关规定负责对县属事业单位负责人的任期经济责任审计和离任审计;依据有关规定负责对县管国有或国有控股大中型企业、社会团体负责人的任期经济责任审计和离任审计。

    负责人郑思琼

    联系电话:2811993

    ()固定资产投资审计股
    负责对县本级政府投资为主的国家建设项目和县重点工程项目的概预算执行、决算以及资金来源和资金使用情况进行审计监督;负责审计县本级政府投资为主的固定资产投资、施工企业的财务收支;负责核查社会中介机构出具的县本级政府融资投资为主的国家建设项目工程造价审计报告质量;负责组织、管理、监督社会中介机构和聘请专业人员参与县本级政府为主的国家建设项目的审计工作;组织全县政府投资为主的固定资产投资专项审计或审计调查。

    负责人::聂卫华

    联系电话:2811993

    ()电子数据审计股
    组织开展审计业务电子数据的采集验收、整理和综合分析利用,配合局机关审计业务股室开展计算机审计技术服务;承担重大审计项目的计算机审计技术工作;指导和推广信息技术在局机关的应用,承担实施管理系统和现场审计系统建设的有关工作,组织开展信息系统审计和联网审计;组织、协调、指导“金审工程”项目实施工作。

    负责人:禹华剑

    联系电话:2811993

    (十)审理法规股
    组织实施审计项目质量检查,加强审计业务内部监督;负责审计项目的审理工作;参与审计业务股室征求被审计单位意见的有关会议;负责对审计业务股室移交的审计资料在事实、证据、定性、审计处理处罚、审计程序、审计评价、审计建议等方面进行审理并提出书面审理意见;负责审计业务会议的会务工作;负责草拟审计报告以外的其他审计结论性文书。
    承担审计相关的地方性法规、规章草案的起草工作;承担局机关规范性文件的合法性审核工作;承办局机关行政复议、应诉和其他法律性事务;核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告的质量;审理有关审计业务事项,监督检查审计业务质量,纠正或贵成纠正违反国家规定作出的审计决定,负责对违纪违法问题线索的移送协调。负责人大代表建议、政协委员提案办理工作。

    负责人:刘碧娟

    联系电话:2811993

    (十)审计执行股
    负责审计结论性法律文书的送达和审计决定的执行;负责审计移送处理事项和审计建议事项以及自行纠正事项的跟踪落实;负责检查督促落实被审计单位对审计查出问题的整改;负责办理申请法院强制执行事项。建立审计执行情况数据库和审计整改台账,负责审计执行情况的统计分析,研究和协调审计执行的相关问题,负责当年被审计对象的年度绩效考核。

    负责人:曾松娥

    联系电话:2811993

    (十)自然资源和生态环境审计股
    组织开展县管领导干部自然资源资产离任审计以及自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况审计。

    负责人:雷红伟

    联系电话:2811993

    (十)重大项目与政策跟踪审计股
    组织开展对重大项目的稽查审计,对县级政府性建设投资计划安排及实施情况进行审计监督,对贯彻执行国家投资政策和规定的情况进行审计监督;组织对县直有关单位、乡镇落实中央和省委、省人民政府、市委、市政府、县委和县人民政府有关重大政策措施情况实施跟踪审计。

    负责人:聂卫华

    联系电话:2811993