收入支出决算总表 | ||||||||||||||
财决01表 | ||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 栏次 | 4 | 5 | 6 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,622,000.00 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | 一、基本支出 | 58 | 2,578,200.00 | 2,678,890.12 | 2,678,890.12 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | 人员经费 | 59 | 2,182,600.00 | 2,476,272.82 | 2,476,272.82 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | 公用经费 | 60 | 395,600.00 | 202,617.30 | 202,617.30 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | 二、项目支出 | 61 | 548,000.00 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 其中:基本建设类项目 | 62 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | 三、上缴上级支出 | 63 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 四、经营支出 | 64 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 232,900.00 | 302,690.82 | 302,690.82 | 五、对附属单位补助支出 | 65 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 66 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 67 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 经济分类支出合计 | 68 | — | — | 3,843,370.95 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 一、工资福利支出 | 69 | — | — | 2,386,589.82 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 二、商品和服务支出 | 70 | — | — | 1,191,098.13 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 三、对个人和家庭的补助 | 71 | — | — | 167,683.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 四、债务利息及费用支出 | 72 | — | — | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 五、资本性支出(基本建设) | 73 | — | — | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 六、资本性支出 | 74 | — | — | 98,000.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 七、对企业补助(基本建设) | 75 | — | — | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 158,800.00 | 八、对企业补助 | 76 | — | — | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 九、对社会保障基金补助 | 77 | — | — | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 十、其他支出 | 78 | — | — | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 79 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 80 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 81 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 82 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 83 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 本年支出合计 | 84 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 85 | — | — | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 86 | |||||||||||
30 | 87 | |||||||||||||
总计 | 31 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 总计 | 88 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | |||||
备注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||
— 1 — |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决01-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 栏 次 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,622,000.00 | 2,622,000.00 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | 一、基本支出 | 59 | 2,578,200.00 | 2,578,200.00 | 2,678,890.12 | 2,678,890.12 | 2,678,890.12 | 2,678,890.12 | ||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | 人员经费 | 60 | 2,182,600.00 | 2,182,600.00 | 2,476,272.82 | 2,476,272.82 | 2,476,272.82 | 2,476,272.82 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | 公用经费 | 61 | 395,600.00 | 395,600.00 | 202,617.30 | 202,617.30 | 202,617.30 | 202,617.30 | |||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 二、项目支出 | 62 | 548,000.00 | 548,000.00 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | ||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 其中:基本建设类项目 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 232,900.00 | 232,900.00 | 302,690.82 | 302,690.82 | 302,690.82 | 302,690.82 | 66 | |||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 67 | |||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 经济分类支出合计 | 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | ||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 一、工资福利支出 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,386,589.82 | 2,386,589.82 | ||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 二、商品和服务支出 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,191,098.13 | 1,191,098.13 | ||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 三、对个人和家庭的补助 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 167,683.00 | 167,683.00 | ||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 四、债务利息及费用支出 | 73 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 五、资本性支出(基本建设) | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 六、资本性支出 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 七、对企业补助(基本建设) | 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 158,800.00 | 158,800.00 | 八、对企业补助 | 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 九、对社会保障基金补助 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 十、其他支出 | 79 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 本年支出合计 | 85 | 3,126,200.00 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 本年支出合计 | 85 | 3,126,200.00 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | ||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 87 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 总计 | 90 | 3,126,200.00 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 总计 | 90 | 3,126,200.00 | 3,126,200.00 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | ||||||||||||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
—2.%d — |
收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
财决02表 | |||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 缴纳企业所得税 | 提取专用结余 | 事业单位转入非财政拨款结余 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
合计 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | |||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | ||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | ||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 122,084.00 | ||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 3,306,096.13 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||
— 3.%d — |
收入决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 3,843,370.95 | 3,843,370.95 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 3,428,180.13 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 122,084.00 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 3,306,096.13 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||
—4.%d — |
支出决算表 | |||||||||
财决04表 | |||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,843,370.95 | 2,678,890.12 | 1,164,480.83 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 2,263,699.30 | 1,164,480.83 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 2,263,699.30 | 1,164,480.83 | |||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 122,084.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 2,141,615.30 | 1,164,480.83 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||
— 4.%d — |
支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 3,843,370.95 | 2,386,589.82 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 232,900.00 | 38,638.44 | 112,500.00 | 70,052.38 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 55,284.00 | 55,284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 1,904,599.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 271,400.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,135,814.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 20,716.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | 232,900.00 | 38,638.44 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | 232,900.00 | 38,638.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 6.%d — |
基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 2,678,890.12 | 2,386,589.82 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 232,900.00 | 38,638.44 | 112,500.00 | 70,052.38 | 113,400.00 | 202,617.30 | 44,125.50 | 6,860.00 | 14,231.80 | 3,800.00 | 15,900.00 | 28,800.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 89,683.00 | 2,083.00 | 80,000.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,263,699.30 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 202,617.30 | 44,125.50 | 6,860.00 | 14,231.80 | 3,800.00 | 15,900.00 | 28,800.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 89,683.00 | 2,083.00 | 80,000.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,263,699.30 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 202,617.30 | 44,125.50 | 6,860.00 | 14,231.80 | 3,800.00 | 15,900.00 | 28,800.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 89,683.00 | 2,083.00 | 80,000.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 55,284.00 | 55,284.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 2,141,615.30 | 1,904,599.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 271,400.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 147,333.30 | 44,125.50 | 6,860.00 | 14,231.80 | 3,800.00 | 15,900.00 | 28,800.00 | 12,900.00 | 20,716.00 | 89,683.00 | 2,083.00 | 80,000.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | 232,900.00 | 38,638.44 | 31,152.38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | 232,900.00 | 38,638.44 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | 232,900.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | 38,638.44 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 7.%d — |
项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05-2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 1,164,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,164,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,164,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 1,164,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访专项经费 | 其他项目 | 非基建项目 | 1,066,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 县信访局监控系统升级改造费 | 其他项目 | 非基建项目 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 8.%d — |
经营支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决05-3表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 9.%d — |
项目收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
财决06表 | ||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 资金来源 | 支出数 | 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 合计 | 年初结转和结余 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 其中:财政拨款结转和结余 | ||||||||
小计 | 其中:财政拨款结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设支出拨款 | 小计 | 财政拨款结转 | 财政拨款结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | |||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | |||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | 1,164,480.83 | |||||||||||||||||||
2010308 | 县信访局监控系统升级改造费 | 其他项目 | 非基建项目 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||
2010308 | 信访专项经费 | 其他项目 | 非基建项目 | 1,066,480.83 | 1,066,480.83 | 1,066,480.83 | 1,066,480.83 | |||||||||||||||||
— 10.%d — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决07表 | |||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 3,843,370.95 | 2,678,890.12 | 1,164,480.83 | 3,843,370.95 | 2,678,890.12 | 2,476,272.82 | 202,617.30 | 1,164,480.83 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 2,263,699.30 | 1,164,480.83 | 3,428,180.13 | 2,263,699.30 | 2,061,082.00 | 202,617.30 | 1,164,480.83 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构 | 3,428,180.13 | 2,263,699.30 | 1,164,480.83 | 3,428,180.13 | 2,263,699.30 | 2,061,082.00 | 202,617.30 | 1,164,480.83 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 122,084.00 | 122,084.00 | 122,084.00 | 66,800.00 | 55,284.00 | ||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 2,141,615.30 | 1,164,480.83 | 3,306,096.13 | 2,141,615.30 | 1,994,282.00 | 147,333.30 | 1,164,480.83 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | 302,690.82 | 302,690.82 | 302,690.82 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | 271,538.44 | 271,538.44 | 271,538.44 | |||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 232,900.00 | 232,900.00 | 232,900.00 | 232,900.00 | 232,900.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 38,638.44 | 38,638.44 | 38,638.44 | 38,638.44 | 38,638.44 | |||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | |||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | |||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | |||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | |||||||||||||
— 11.%d — |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 3,843,370.95 | 2,386,589.82 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 232,900.00 | 38,638.44 | 112,500.00 | 70,052.38 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 3,428,180.13 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3,428,180.13 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,191,098.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 55,284.00 | 55,284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 3,306,096.13 | 1,904,599.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 271,400.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 1,135,814.13 | 284,817.44 | 30,000.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 21,811.80 | 313,363.00 | 3,800.00 | 263,250.00 | 115,900.00 | 39,700.00 | 12,900.00 | 20,716.00 | 3,917.00 | 167,683.00 | 2,083.00 | 150,000.00 | 2,600.00 | 13,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | 232,900.00 | 38,638.44 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | 232,900.00 | 38,638.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | 232,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | 38,638.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 12.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 2,678,890.12 | 2,386,589.82 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 232,900.00 | 38,638.44 | 112,500.00 | 70,052.38 | 113,400.00 | 202,617.30 | 44,125.50 | 6,860.00 | 14,231.80 | 3,800.00 | 15,900.00 | 28,800.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 89,683.00 | 2,083.00 | 80,000.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,263,699.30 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 202,617.30 | 44,125.50 | 6,860.00 | 14,231.80 | 3,800.00 | 15,900.00 | 28,800.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 89,683.00 | 2,083.00 | 80,000.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,263,699.30 | 1,971,399.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 338,200.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 202,617.30 | 44,125.50 | 6,860.00 | 14,231.80 | 3,800.00 | 15,900.00 | 28,800.00 | 12,900.00 | 76,000.00 | 89,683.00 | 2,083.00 | 80,000.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 122,084.00 | 66,800.00 | 66,800.00 | 55,284.00 | 55,284.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 2,141,615.30 | 1,904,599.00 | 893,499.00 | 587,400.00 | 271,400.00 | 38,900.00 | 113,400.00 | 147,333.30 | 44,125.50 | 6,860.00 | 14,231.80 | 3,800.00 | 15,900.00 | 28,800.00 | 12,900.00 | 20,716.00 | 89,683.00 | 2,083.00 | 80,000.00 | 2,600.00 | 5,000.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 302,690.82 | 302,690.82 | 232,900.00 | 38,638.44 | 31,152.38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 271,538.44 | 271,538.44 | 232,900.00 | 38,638.44 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 232,900.00 | 232,900.00 | 232,900.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38,638.44 | 38,638.44 | 38,638.44 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 31,152.38 | 31,152.38 | 31,152.38 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 112,500.00 | 112,500.00 | 112,500.00 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 13.%d — |
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决08-2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | — | — | — | — | — | — | 1,164,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,164,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,164,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 1,164,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 县信访局监控系统升级改造费 | 其他项目 | 非基建项目 | 98,000.00 | 98,000.00 | 98,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访专项经费 | 其他项目 | 非基建项目 | 1,066,480.83 | 988,480.83 | 240,691.94 | 23,140.00 | 5,639.59 | 19,999.30 | 7,580.00 | 313,363.00 | 263,250.00 | 100,000.00 | 10,900.00 | 3,917.00 | 78,000.00 | 70,000.00 | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 14.%d — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | |||||||||||||||||||
— 15.%d — |
政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决10表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 16.%d — |
政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决10-1表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 17.%d — |
政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决10-2表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(二级项目名称) | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 18.%d — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
财决11表 | ||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||||
小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||
— 19.%d — |
国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决12表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目名称、方向) | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | 小计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 代缴社会保险费 | 其他对个人和家庭的补助 | 小计 | 国内债务付息 | 国外债务付息 | 国内债务发行费用 | 国外债务发行费用 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他基本建设支出 | 小计 | 房屋建筑物购建 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络及软件购置更新 | 物资储备 | 土地补偿 | 安置补助 | 地上附着物和青苗补偿 | 拆迁补偿 | 公务用车购置 | 其他交通工具购置 | 文物和陈列品购置 | 无形资产购置 | 其他资本性支出 | 小计 | 资本金注入 | 其他对企业补助 | 小计 | 资本金注入 | 政府投资基金股权投资 | 费用补贴 | 利息补贴 | 其他对企业补助 | 小计 | 对社会保险基金补助 | 补充全国社会保障基金 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 小计 | 赠与 | 国家赔偿费用支出 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 其他支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— 20.%d — |
预算支出相关信息表 | |||||||||
财决附01表 | |||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||
项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||||
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | ||
财务会计补充信息 | 1 | — | — | — | — | 预算会计补充信息 | 24 | — | — |
一、资产信息 | 2 | — | — | — | — | 一、预算结转结余信息 | 25 | — | — |
(一)货币资金 | 3 | — | 11,925.80 | — | 11,925.80 | (一)财政拨款结转和结余 | 26 | ||
其中:银行存款 | 4 | — | — | 1.财政拨款结转 | 27 | ||||
(二)财政应返还额度 | 5 | — | — | 一般公共预算财政拨款结转 | 28 | ||||
(三)固定资产原值 | 6 | — | 502,927.89 | — | 592,479.89 | 政府性基金预算财政拨款结转 | 29 | ||
其中:房屋(平方米) | 7 | 国有资本经营预算财政拨款结转 | 30 | ||||||
1.办公用房 | 8 | 2.财政拨款结余 | 31 | ||||||
2.业务用房 | 9 | 一般公共预算财政拨款结余 | 32 | ||||||
3.其他(不含构筑物) | 10 | 政府性基金预算财政拨款结余 | 33 | ||||||
车辆(台、辆) | 11 | 1 | 198,000.00 | 1 | 198,000.00 | 国有资本经营预算财政拨款结余 | 34 | ||
1.轿车 | 12 | 1 | 198,000.00 | 1 | 198,000.00 | (二)其他资金结转结余 | 35 | ||
2.越野车 | 13 | 1.非财政拨款结转 | 36 | ||||||
3.小型载客汽车 | 14 | 2.非财政拨款结余 | 37 | ||||||
4.大中型载客汽车 | 15 | 3.专用结余 | 38 | ||||||
5.其他车型 | 16 | 4.经营结余 | 39 | ||||||
减:固定资产累计折旧 | 17 | — | 296,313.48 | — | 334,027.07 | 40 | |||
固定资产净值 | 18 | — | 206,614.41 | — | 258,452.82 | 41 | |||
(四)在建工程 | 19 | — | — | 42 | |||||
二、负债信息 | 20 | — | — | — | — | 43 | |||
(一)借款 | 21 | — | — | 44 | |||||
(二)应缴财政款 | 22 | — | — | 45 | |||||
(三)应付职工薪酬 | 23 | — | — | 46 | |||||
— 21 — |
基本数字表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决附02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年末机构数(个) | 年末实有人数 | 年末其他人员 | 年末学生人数 | 年末遗属人员 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 独立编制机构数 | 独立核算机构数 | 人员总计 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | 政府性基金预算财政拨款开支人员 | 经费自理人数 | 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||||||
合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 合计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 小计 | 在职人员 | 离休人员 | 退休人员 | 一般公共预算财政拨款开支人员 | 政府性基金预算财政拨款开支人员 | |||||||||||||||
小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | 小计 | 行政人员 | 参照公务员法管理事业人员 | 非参公事业人员 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
合计 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
— 22.%d — |
机构运行信息表 | ||||||
财决附03表 | ||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 行次 | 预算数 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | ||
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — | 四、机关运行经费 | 27 | 202,617.30 |
(一)支出合计 | 2 | 16,700.00 | 16,700.00 | (一)行政单位 | 28 | 202,617.30 |
1.因公出国(境)费 | 3 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 29 | |||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 12,900.00 | 12,900.00 | 五、资产信息 | 30 | — |
(1)公务用车购置费 | 5 | (一)车辆数合计(辆) | 31 | 1 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 12,900.00 | 12,900.00 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 32 | |
3.公务接待费 | 7 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2.主要领导干部用车 | 33 | |
(1)国内接待费 | 8 | — | 3,800.00 | 3.机要通信用车 | 34 | 1 |
其中:外事接待费 | 9 | — | 4.应急保障用车 | 35 | ||
(2)国(境)外接待费 | 10 | — | 5.执法执勤用车 | 36 | ||
(二)相关统计数 | 11 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 37 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 7.离退休干部用车 | 38 | ||
2.因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 8.其他用车 | 39 | ||
3.公务用车购置数(辆) | 14 | — | (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…) | 40 | ||
4.公务用车保有量(辆) | 15 | — | 1 | (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…) | 41 | |
5.国内公务接待批次(个) | 16 | — | 6 | 六、政府采购支出信息 | 42 | — |
其中:外事接待批次(个) | 17 | — | (一)政府采购支出合计 | 43 | 98,000.00 | |
6.国内公务接待人次(人) | 18 | — | 40 | 1.政府采购货物支出 | 44 | 98,000.00 |
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 2.政府采购工程支出 | 45 | ||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 3.政府采购服务支出 | 46 | ||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 47 | 98,000.00 | |
二、会议费 | 22 | — | 其中:授予小微企业合同金额 | 48 | ||
三、培训费 | 23 | — | 七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员(人) | 49 | 2 | |
24 | (一)离休人员 | 50 | ||||
25 | (二)财政拨款退休人员 | 51 | 2 | |||
26 | (三)经费自理退休人员 | 52 | ||||
— 23 — |
非税收入征缴情况表 | |||||||||||||||
财决附04表 | |||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||
项目 | 总计 | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 | ||||||||||||
收入分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 已缴国库 | 应缴未缴国库 | 合计 | 已缴财政专户 | 未缴财政专户 | ||||||||
小计 | 缴入本级国库 | 缴入非本级国库 | 小计 | 缴入本级财政专户 | 缴入非本级财政专户 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 目 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | |||||||||||||||
一、政府性基金收入 | |||||||||||||||
二、专项收入 | |||||||||||||||
三、行政事业性收费收入 | |||||||||||||||
四、罚没收入 | |||||||||||||||
五、国有资本经营收入 | |||||||||||||||
六、国有资源(资产)有偿使用收入 | |||||||||||||||
七、捐赠收入 | |||||||||||||||
八、政府住房基金收入 | |||||||||||||||
九、其他收入 | |||||||||||||||
— 24.%d — |
年初结转和结余调整情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中: | 合计 | 其中: | 会计差错更正 | 收回以前年度支出 | 归集调入 | 归集调出 | 归集上缴和缴回资金 | 单位内部调剂 | 其他 | 合计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 小计 | 其中: | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映单位年初结转和结余调整情况,包括差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴等情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数,“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.“会计差错更正”“收回以前年度支出”填列单位因会计处理错误、收回以前年度支出而导致的结转结余调整金额(包括审计、监督检查等调整); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“归集调入或调出”填列单位按照规定与其他单位调入调出结转结余资金金额; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“归集上缴和缴回资金”填列单位按照规定上缴结转结余资金金额; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“单位内部调剂”填列单位对结转结余资金改变用途,调整用于本单位其他项目等的调整金额。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
主要指标变动情况表 | ||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | |||||
指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减% | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况(单位:元) | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 3,843,370.95 | 3,193,148.91 | 650,222.04 | 20.36 | 2021年度专项项目开支增加 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 3 | 3,843,370.95 | 3,193,148.91 | 650,222.04 | 20.36 | 2021年度专项项目开支增加 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 5 | |||||
*事业收入 | 6 | |||||
事业单位经营收入 | 7 | |||||
*其他收入 | 8 | |||||
2.本年支出 | 9 | 3,843,370.95 | 3,193,148.91 | 650,222.04 | 20.36 | 2021年度专项项目开支增加 |
其中:基本支出 | 10 | 2,678,890.12 | 2,425,378.91 | 253,511.21 | 10.45 | 2021年度专项项目开支增加 |
(1)人员经费 | 11 | 2,476,272.82 | 2,242,778.91 | 233,493.91 | 10.41 | 2021年度人员工资调整, |
(2)公用经费 | 12 | 202,617.30 | 182,600.00 | 20,017.30 | 10.96 | 2021年度保障机构运转, |
项目支出 | 13 | 1,164,480.83 | 767,770.00 | 396,710.83 | 51.67 | 2021年度专项项目开支增加 |
其中:基本建设类项目 | 14 | |||||
事业单位经营支出 | 15 | |||||
3.年末结转和结余 | 16 | |||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 17 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 18 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 19 | |||||
二、年末资产负债信息(单位:元) | 20 | — | — | — | — | — |
1.货币资金 | 21 | 11,925.80 | 11,925.80 | |||
2.财政应返还额度 | 22 | |||||
3.房屋 | 23 | |||||
4.车辆 | 24 | 198,000.00 | 198,000.00 | |||
5.在建工程 | 25 | |||||
6.借款 | 26 | |||||
7.应缴财政款 | 27 | |||||
8.应付职工薪酬 | 28 | |||||
三、年末机构人员情况(单位:个、人) | 29 | — | — | — | — | — |
1.独立编制机构数 | 30 | 1 | 1 | |||
2.独立核算机构数 | 31 | 1 | 1 | |||
3.年末实有人数 | 32 | 22 | 22 | 2021年度退休人员不在单 | ||
在职人员 | 33 | 22 | 22 | |||
其中:行政人员 | 34 | 10 | 10 | |||
参照公务员法管理事业人员 | 35 | 12 | 12 | |||
非参公事业人员 | 36 | |||||
离休人员 | 37 | |||||
退休人员 | 38 | 2021年度退休人员不在单 | ||||
4.年末其他人员数 | 39 | |||||
5.年末学生人数 | 40 | |||||
四、补充资料(单位:元) | 41 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 42 | — | — | — | — | — |
房屋面积(平方米) | 43 | |||||
车辆数量(辆) | 44 | 1 | 1 | |||
2.“三公”经费支出 | 45 | 16,700.00 | 16,995.00 | -295.00 | -1.74 | |
其中:因公出国(境)费 | 46 | |||||
公务用车购置及运行维护费 | 47 | 12,900.00 | 12,995.00 | -95.00 | -0.73 | |
其中:公务用车购置费 | 48 | |||||
公务用车运行维护费 | 49 | 12,900.00 | 12,995.00 | -95.00 | -0.73 | |
公务接待费 | 50 | 3,800.00 | 4,000.00 | -200.00 | -5.00 | |
3.培训费 | 51 | |||||
4.会议费 | 52 | |||||
5.机关运行经费 | 53 | 202,617.30 | 182,600.00 | 20,017.30 | 10.96 | 2021年度保障机构运转, |
6.年初预算数 | 54 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 55 | 3,126,200.00 | 2,855,200.00 | 271,000.00 | 9.49 | 2021年度专项项目开支预 |
本年支出合计 | 56 | 3,126,200.00 | 2,855,200.00 | 271,000.00 | 9.49 | 2021年度专项项目开支预 |
年末结转和结余 | 57 | |||||
7.调整预算数 | 58 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 59 | 3,843,370.95 | 3,193,148.91 | 650,222.04 | 20.36 | 2021年度专项项目开支增加 |
本年支出合计 | 60 | 3,843,370.95 | 3,193,148.91 | 650,222.04 | 20.36 | 2021年度专项项目开支增加 |
年末结转和结余 | 61 | |||||
注:1.本表反映单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因,各单位均需填报本表。 | ||||||
2.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。 | ||||||
3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。 | ||||||
4.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余。 | ||||||
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。 |
其他收入明细情况表 | |||
单位名称:中方县信访局 | 金额单位:元 | ||
项 目 | 行次 | 统计数 | 备注 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、其他收入 | 1 | — | |
(一)非同级财政拨款收入 | 2 | — | |
其中:本级横向转拨财政款 | 3 | ||
非本级财政拨款 | 4 | ||
(二)投资收益 | 5 | — | |
(三)利息收入 | 6 | — | |
(四)捐赠收入 | 7 | — | |
(五)事业单位固定资产出租收入 | 8 | — | |
(六)盘盈收入 | 9 | — | |
(七)其他 | 10 |
财政拨款结转和结余情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 一级项目 | 二级项目 | 单位 | 是否基建项目 | 密级 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 扣除项目 | 扣除后年末结转和结余 | 备注 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 调整前年初结转和结余 | 变动项目 | 调整后年初结转和结余 | 小计 | 年初预算 | 执行中调整 | 小计 | 当年预算拨款 | 使用结转结余资金 | 合计 | 结转 | 结余 | 预付款 | 存货 | 合计 | 扣除后结转数 | 扣除后结余数 | ||||||
合计 | 其中:财政收回 | 小计 | 国库集中支付结余资金 | 非国库集中支付结余资金 | ||||||||||||||||||||||||||
栏次 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
合计 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
注:1.本表按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》(财预〔2016〕18号)的规定填列。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表填列使用一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款安排的全部收支情况(基本支出和项目支出)。执行政府会计准则制度的单位,“扣除项目”中预付款和存货(14栏、15栏)一般应为零。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表中项目代码和项目名称等应与部门预算信息保持一致。此外,各单位基本支出以及政府性基金预算项目支出按以下规则编报:一是一般公共预算基本支出,一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”,其中:对于人员经费,二级项目代码和名称统一填列“000000000000000001”和“人员经费”;对于公用经费,二级项目代码和名称统一填列“000000000000000002”和“公用经费”。二是政府性基金预算基本支出,一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“基本支出”,其中:对于人员经费,二级项目代码和名称统一填列“999999990000000001”和“人员经费”;对于公用经费,二级项目代码和名称统一填列“999999990000000002”和“公用经费”。三是政府性基金预算项目支出,一级项目代码和名称统一填列“99999999”和“政府性基金预算项目”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.以前年度安排的项目,截至本年年末未支出的部分应确认为结余资金;基建项目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分应确认为结转资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.栏次1中填列含预付款和存货的截至上年年末结转和结余数,应与上年决算一致。栏次11、12、13中填列的截至本年年末结转和结余数,应与本年决算报表一致。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行,包括:发展改革委安排的基建项目、同级财政安排的基建项目和其他主管部门安排的基建项目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.“变动项目”指因财政收回、审计调整、单位内部调剂等事项使年初结转和结余发生的变动。财政收回数列负数;审计调增结转结余按正数计算,调减结转结余按负数计算;单位内部调剂调入结转结余按正数计算,调出结转结余按负数计算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.涉及政府性基金预算转列一般公共预算、政府收支分类科目调整、审计调整等事项,请在“备注”中简要说明。涉及财政收回结转结余、单位内部调剂结转结余、执行中追加追减预算等事项,请在“备注”中简要说明并列明财政部发文文号。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.审核公式。基本平衡公式:4栏=(1+2)栏,5栏=(6+7)栏,8栏=(9+10)栏,11栏=(12+13)栏,16栏=(17+18)栏,18栏=(19+20)栏,11栏=(4+5-8)栏,16栏=(11-14-15)栏;1栏合计=填报说明附01表2栏合计,2栏合计=填报说明附01表4栏合计,3栏合计=填报说明附01表6栏合计,4栏合计=财决07表1栏合计+财决09表1栏合计,5栏合计≤财决07表4栏合计+财决09表4栏合计,8栏合计≤财决07表7栏合计+财决09表7栏合计,11栏合计=财决07表12栏合计+财决09表12栏合计,12栏合计=财决07表(13+15)栏合计+财决09表(13+15)栏合计,13栏合计=财决07表16栏合计+财决09表16栏合计。核实性公式:5栏≥9栏,4栏≥10栏,9、10栏≥0。 |
中央单位驻外机构情况表 | |||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、驻外使领馆情况(年末数) | 1 | — | 三、驻外机构资产总量情况(年末数) | 33 | — |
(一)驻外使领馆数(个) | 2 | 资产合计 | 34 | ||
1.工作人员定编数(人) | 3 | (一)固定资产 | 35 | ||
其中:外交系列定编数(人) | 4 | 1.土地房屋及构筑物 | 36 | ||
2.工作人员实有数(人) | 5 | 2.通用设备 | 37 | ||
其中:外交系列实有数(人) | 6 | 3.专用设备 | 38 | ||
3.配偶人数(人) | 7 | 4.文物和陈列品 | 39 | ||
其中:随任配偶人数(人) | 8 | 5.图书、档案 | 40 | ||
4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 9 | 6.家具、用具、装具及动植物 | 41 | ||
(二)经费独立处数(个) | 10 | (二)流动资产 | 42 | ||
1.工作人员定编数(人) | 11 | (三)其他资产 | 43 | ||
其中:外交系列定编数(人) | 12 | 负债合计 | 44 | ||
2.工作人员实有数(人) | 13 | (一)应缴财政款 | 45 | ||
其中:外交系列实有数(人) | 14 | (二)其他应付款 | 46 | ||
3.配偶人数(人) | 15 | 净资产(国有资产总额) | 47 | ||
其中:随任配偶人数(人) | 16 | (一)财政拨款结转 | 48 | ||
4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 17 | (二)其他资金结转结余 | 49 | ||
(三)非经费独立处数(个) | 18 | (三)资产基金 | 50 | ||
1.工作人员定编数(人) | 19 | 四、驻外机构经费支出明细(本年数) | 51 | — | |
其中:外交系列定编数(人) | 20 | 驻外机构经费合计 | 52 | ||
2.工作人员实有数(人) | 21 | (一)基本支出 | 53 | ||
其中:外交系列实有数(人) | 22 | (二)项目支出 | 54 | ||
3.配偶人数(人) | 23 | 1.购房费 | 55 | ||
其中:随任配偶人数(人) | 24 | 2.建房费 | 56 | ||
4.馆员个人购买车辆数 (辆) | 25 | 3.大修理费 | 57 | ||
二、驻外机构固定资产(年末数) | 26 | — | 4.房租费 | 58 | |
(一)房地产(平方米) | 27 | 5.其他 | 59 | ||
1.土地 | 28 | 60 | |||
2.房屋及建筑物 | 29 | 61 | |||
(二)交通工具(辆) | 30 | 62 | |||
1.公有车辆定编数 | 31 | 63 | |||
2.实有公有车辆数 | 32 | 64 | |||
注:1.本表反映中央单位驻外机构的人员、机构、资产和经费支出等基本情况,由有外交驻外编制和机构的部门填报。 | |||||
2.本表须按馆、处分别填列。 | |||||
3.驻外使领馆数(2行):外交部填驻外使领馆数,其他部委驻联合国及其他国际组织使团也填在本项目内。 |
中央单位驻外机构人员基本数字表 | |||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:人 | |||
项 目 | 行次 | 年末数 | 项 目 | 行次 | 年末数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、外交系列工作人员数 | 1 | 4.参赞 | 19 | ||
1.大使 | 2 | 其中:正司级参赞 | 20 | ||
其中:副部级大使 | 3 | 副司级参赞 | 21 | ||
正司级大使 | 4 | 处级参赞 | 22 | ||
副司级大使 | 5 | 5.一等秘书 | 23 | ||
2.总领事及副总领事 | 6 | 6.二等秘书 | 24 | ||
其中:正司级大使衔总领事 | 7 | 7.三等秘书 | 25 | ||
副司级大使衔总领事 | 8 | 8.随员 | 26 | ||
正司级总领事 | 9 | 9.职员 | 27 | ||
副司级总领事 | 10 | 28 | |||
处级总领事 | 11 | 二、工勤系列工作人员数 | 29 | ||
副司级副总领事 | 12 | 1.特一级厨师 | 30 | ||
处级副总领事 | 13 | 2.特二级厨师及相应等级 | 31 | ||
3.公使及公使衔参赞 | 14 | 3.特三级厨师及相应等级 | 32 | ||
其中:正司级公使 | 15 | 4.一级厨师及相应等级 | 33 | ||
副司级公使 | 16 | 5.二级厨师及相应等级 | 34 | ||
正司级公使衔参赞 | 17 | 6.三级厨师及相应等级 | 35 | ||
副司级公使衔参赞 | 18 | 7.三级厨师以下及相应等级 | 36 | ||
注:本表反映中央单位驻外机构人员情况,由有外交驻外编制和机构的部门填报。 |
住房公积金业务收支情况表 | |||||||
编制单位:中方县信访局 | 2021年度 | 金额单位:元 | |||||
项 目 | 行次 | 本年数 | 年末累计数 | 项 目 | 行次 | 本年数 | 年末累计数 |
栏 次 | 1 | 2 | 栏 次 | 3 | 4 | ||
一、业务收入 | 1 | 三、增值收益分配及使用 | 14 | ||||
1.住房公积金利息收入 | 2 | 1.提取公积金个人贷款风险准备金 | 15 | ||||
2.个人委托贷款利息收入 | 3 | 其中:核销呆账支出 | 16 | ||||
3.项目贷款利息收入 | 4 | 2.提取公积金项目贷款风险准备金 | 17 | ||||
4.国家债券利息收入 | 5 | 其中:核销呆账支出 | 18 | ||||
5.增值收益利息收入 | 6 | 3.提取住房公积金中心管理费用 | 19 | ||||
6.其他收入 | 7 | 管理费用支出 | 20 | ||||
8 | 其中:(1)工资福利支出 | 21 | |||||
9 | (2)商品和服务支出 | 22 | |||||
二、业务支出 | 10 | (3)对个人和家庭的补助 | 23 | ||||
1.住房公积金利息支出 | 11 | (4)其他资本性支出 | 24 | ||||
2.住房公积金归集手续费支出 | 12 | 4.提取城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 | 25 | ||||
3.委托贷款手续费支出 | 13 | 其中:上缴财政城市廉租住房和公共租赁住房建设补充资金 | 26 | ||||
注:1.本表反映本年度及截至本年末累计的住房公积金业务收支和增值收益分配使用情况,仅由住房公积金管理中心填报。 | |||||||
2.本表“住房公积金利息收入”填列公积金中心将住房公积金存入受委托银行取得的利息收入;“个人委托贷款利息收入”填列公积金中心委托银行向职工发放住房公积金贷款取得的利息收入,委托存贷款利息按国家规定的利率和期限计算。 | |||||||
3.本表“住房公积金利息支出”填列公积金中心按国家规定应支付职工个人的住房公积金利息;“住房公积金归集手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给受委托银行的住房公积金归集手续费;“委托贷款手续费支出”填列公积金中心按照规定支付给委托银行的委托贷款手续费。 | |||||||
4.本表“提取公积金个人贷款风险准备金”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金贷款风险准备金;“核销呆账支出”填列公积金中心按照规定的程序和范围,利用贷款风险准备金核销的住房公积金呆账;“提取公积金项目贷款风险准备金”填列公积金中心按照年末项目贷款余额4%计提的贷款风险准备金;“提取住房公积金中心管理费用”填列公积金中心按照规定提取的住房公积金中心管理费用。 |
部门决算量化评价表 | |||||||||
单位名称:中方县信访局 | |||||||||
评价指标 | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||||||
名称 | 权重 | 名称 | 权重 | 名称 | 权重 | ||||
预算编制及执行情况 | 90 | 预算编制的准确完整性 | 30 | 财政拨款收入预决算差异率 | 5 | 22.94 | 2.5 | 财政拨款收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 |
事业收入预决算差异率 | 5 | 5.0 | 事业收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
经营收入预决算差异率 | 3 | 3.0 | 经营收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
其他收入预决算差异率 | 5 | 5.0 | 其他收入:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 5.0 | 年初结转和结余:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)≤100%,扣减1分;差异率(绝对值)>100%时,每增加10%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
人员经费预决算差异率 | 4 | 12.03 | 2.5 | 人员经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
公用经费预决算差异率 | 3 | -48.78 | 3.0 | 公用经费:(决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 差异率≤0,得满分;差异率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | ||||
预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 10.0 | 人员经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||
公用经费预算执行差异率 | 10 | 10.0 | 公用经费:(决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 差异率=0,得满分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
财政拨款结转和结余率 | 10 | 10.0 | 财政拨款结转和结余:(本年年末数/支出调整预算数总计)*100% | 结转和结余率=0,得满分;结转和结余率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
财政拨款结转上下年变动率 | 10 | 9.5 | 财政拨款结转:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 变动率<0,得满分;变动率≥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 5.0 | 财政拨款结余:(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100% | 比重=0,得满分;比重(绝对值)﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
“三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 5.0 | “三公”经费:(决算数-年初预算数/年初预算数)*100% | 差异率≤0,得满分;差异率>0时,每增加5%(含)扣减1分,减至0分为止。 | |||||
预算编制及执行的规范性 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重 | 5 | 5.0 | 财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100% | 比重=0,得满分;比重﹥0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重 | 5 | 5.0 | 基本支出:(房屋建筑物构建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100% | 比重=0,得满分;比重>0时,每增加1%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||||
财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 5.0 | 货币资金:(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |
负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 4.0 | 借款:(期末数-期初数)/期初数*100% | 变动率≤0,得满分;变动率﹥0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。 | |||
应缴财政款及时性 | 1 | 1.0 | 应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额 | 应缴财政款=0,得满分,应缴财政款≠0,得0分 | |||||
合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 95.5 | — | — |
注:1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。 | |||||||||
2.财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。 | |||||||||
3.各项评分标准中,对于分子不为0且分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按满分计算。 |
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