中方县文化馆2026年部门预算公开说明

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2026-01-06 15:00 【字体:

2026年中方县文化馆

部门预算公开


  

第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

、政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、部门一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

中方县文化馆的主要职责是:

文化馆是政府为了向广大人民群众进行宣传教育,组织辅导群众开展文化活动而设立的群众文化事业机构,是当地群众文化艺术活动的中心。

(二)机构设置

中方县文化馆为县文化旅游广电体育局下属的独立核算全额拨款事业单位。内设馆长室、办公室2个职能股室。

二、部门预算单位构成

中方县文化馆部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有中方县文化馆本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算274.92万元,其中:一般公共预算拨款188.92万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,社会保障基金预算资金0.00万元,财政专户管理资金收入0.00万元,上级财政补助收入86.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级单位补助收入0.00万元,附属单位上缴收入0.00万元,其他收入0.00万元2026收入较去年减少0.97万元下降0.35%,主要是基本支出中的工资福利支出减少

(二)支出预算:2026年本部门支出预算274.92万元,其中:文化旅游体育与传媒支出254.67万元,卫生健康支出8.51万元,住房保障支出11.74万元。支出较去年减少0.97万元下降0.35%,主要是文化旅游体育与传媒支出减少

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出274.92万元(含上级财政补助86.00万元),其中:文化旅游体育与传媒支出254.67万元,占92.63%;卫生健康支出8.51万元,占3.10%;住房保障支出11.74万元,占4.27%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数188.92万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算86.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:2026年文化馆免费开放项目20.00万元,主要用于公共文化免费开放场馆的水电费、维护费、文化活动周培训费等、组织开展免费开放群文活动费用等;2026年送戏曲进乡村66.00万元,主要用于辖区内送戏曲进乡村项目各中标剧团劳务费。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2026年本部门机关运行经费9.67万元,比上年预算减少3.77万元下降28.05%,主要是我部门大力缩减机关运行经费

(二)“三公”经费预算:2026年本部门“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2026 年“三公”经费预算与 2025 年持平,主要是我部门无“三公”经费预算

(三)一般性支出情况:2026年本部门会议费预算0万元培训费预算0.45万元,拟开展2026年事业单位人员继续教育培训,人数15人,内容为2026年事业单位人员继续教育未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况:2026年本部门政府采购预算总额86万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算86万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2025年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为274.92万元,其中,基本支出188.92万元,项目支出86.00万元,具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2026年部门预算表

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来源:中方县财政局 作者: