中方县城市管理和综合执法局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
第一部分 部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、承担城市管理和行政执法职责、市政设施运行管理的有关职责、园林绿化建设维护管理职责。
2、贯彻执行国家有关城市管理和经营方面的法律、法规和方针、政策;研究制定和组织实施市容环境卫生、园林绿化、给排水、污水处理、户外广告、城市公园、城市照明设施、城市垃圾集中处置以及市政基础设施的管理与维护等行业的中长期规划和年度计划。
3、负责城区市容、环境卫生和配合做好城市综合治理管理工作;负责组织实施国家制定的城市市容环境卫生标准定额和行业规范工作。
4、负责城市市政公用设施、市政道路、路灯、城市桥涵、城市排水系统的维护和管理工作;负责县城基础设施一般的改造和扩建工作;负责城市的主次干道因维护需要的临时占用(含临时停车场、临时市场等)挖掘管理工作负责城区地下管网设施的监管工作,参与编制城区市政工程设施规划、计划和市政工程竣工验收以及行业规范工作。
5、负责城市规划区内园林、绿化、城市公园、广场的行政审批和管理工作;负责县城区绿线绿章的管理工作;负责城区城市雕塑的管理和维护工作;负责城区古树名木保护和具体承办古树名木的迁移审批工作;负责城市规划区内生物多样性保护工作;负责组织实施国家制定的城市园林绿化的行业标准和行业规范。
6、负责城市规划区内城市供水(含二次供水)和计划用水的管理工作;负责城市排水许可证的核发;负责城区供水企业的指导和管理工作,管理城市污水处理工作。
7、负责城市户外广告设置管理和行业规范工作。
8、负责编制城市车辆清洗行业发展规划,制定城市车辆车容车貌的管理规范;监督管理城市车辆清洗站、场。
9、负责县城规划区内城市管理和综合执法,集中行使下列行政处罚权: (1)住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权; (2)社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚权; (3)户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等工商管理方面的行政处罚权; (4)城市广场、人行道及管理范围内公共区域违法违规停放车辆行为的行政处罚权,其违法停车信息录入县公安机关交通管理部门行政处罚信息系统; (5)向城市河道和其他水域倾倒废弃物和垃圾以及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等水务管理方面的行政处罚权; (6)户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等食品监督管理方面的行政处罚权; (7)其他由市、县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。实施与前款规定范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。
10、完成县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
中方县城市管理和综合执法局内设机构3个,分别是县城市管理和综合执法局、县城市管理综合行政执法大队、县城市管理事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2025年中方县城市管理和综合执法局部门预算编制范围包括:中方县城市管理和综合执法局本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。
(一)收入预算:2025年本部门收入预算5005.85万元,其中,一般公共预算收入4395.18万元,政府性基金预算收入443.00万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助167.67万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年增加0.30万元,主要原因是一般公共预算拨款收入增加52.63万元,政府性基金预算拨款收入减少200万元,上级财政补助收入增加了147.67万元。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算5005.85万元,其中,社会保障和就业支出146.71万元,卫生健康支出61.45万元,节能环保支出386.18万元,城乡社区支出4304.77万元,交通运输支出20.00万元,住房保障支出86.75万元。支出较上年增加0.30万元,主要原因是社会保障和就业支出减少1.33万元,卫生健康支出减少0.47万元,节能环保支出减少2212.11万元,城乡社区支出增加2214.88万元,住房保障支出减少0.66万元。
四、一般公共预算支出情况
2025年本部门一般公共预算支出4562.85万元,其中,社会保障和就业支出146.71万元,占3.22%,卫生健康支出61.45万元,占1.35%,节能环保支出386.18万元,占8.46%,城乡社区支出3861.77万元,占84.64%,交通运输支出20.00万元,占0.44%,住房保障支出86.75万元,占1.90%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1515.51万元,占总支出的比重为30.27%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费1228.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费287.01万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算3047.34万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。生态保护支出249.86万元,主要用于中方县城园林绿化养护;其他自然生态保护支出30.00万元,主要用于中方县城区生活垃圾分类、中方县城镇生活垃圾处理费委托代征手续费和全县城镇生活垃圾处理费征收宣传费;其他污染减排支出106.32万元,主要用于中方县餐厨垃圾长效运营以及增加县城区餐厨垃圾运营;城管执法支出15.50万元,主要用于城管执法办案经费;其他城乡社区公共设施支出221.99万元,主要用于智慧城管服务、市政设施公共用电、春节氛围营造、中方县市政环卫绿化公共用水;城乡社区环境卫生支出2403.67万元,主要用于中方县城乡环卫一体化项目以及绩效考核奖励资金、2025年中方县城区未到期合同保洁服务费、城、乡垃圾中转站和公厕日常运营的水、电费、中方县城2025年同乐安置南、北区二座垃圾中转站提质更换成负压智能环保一体化垃圾中转站、中方县城建筑(装修)垃圾临时填埋场的租用、中方县城建筑垃圾清扫、清运及渣土扬尘污染清洗、县城建筑(装修);其他公路水路运输支出20.00万元,主要用于怀黔路市政道路日常维修维护经费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金预算支出443.00万元,其中,其他城市基础设施配套费安排的支出443.00万元,占100.00%;具体安排情况如下:中方县城公共绿地养护。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费287.01万元,比上年预算减少6.92万元,下降2.35%,主要原因是单位人员减少,工作经费减少。
(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为15.20万元,其中,公务接待费0.20万元,公务用车购置及运行费15.00万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费15.00万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加0.10万元,主要原因是公务接待费增加0.1万元。
(三)一般性支出情况:本部门会议费预算0万元,拟召开0场会议,人数0人,内容为无;培训费预算0.50万元,拟召开3培训,人数15人,内容为城管执法培训;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额3380.34万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3380.34万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车8辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为5005.85万元,基本支出1515.51万元,单位项目支出3490.34万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
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