目 录
第一部分中方县经信科技和商务粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分中方县经信科技和商务粮食局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中方县经信科技和商务粮食局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中方县经信科技和商务粮食局概况
一、部门职责
(一)商务工作职责
(1)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我县国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(2)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(3)拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(4)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(5)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(6)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗商品的进出口,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(7)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(8)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
(9)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我县与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全县商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。
(10)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。
(11)指导和管理全县招商引资、投资促进和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依权限实施外商投资企业的设立及变更备案;依权限进行重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项报批;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
(12)拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订县内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。
(13)贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全县承担的对外援助项目;协调管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(14)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我县对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。、
(15) 承担会展业促进与管理有关工作。
(16)负责全县对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全县口岸工作,推动建立大通关机制。
(二)科技工作职责
(17)贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略;拟订全县科技发展规划和方针、政策,起草有关地方性科技政策,规章草案,并组织实施和监督检查。
(18)统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制,推动企业科技创新能力建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。统筹推进创新型城市建设。
(19)会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。建立科技风险投资机制,为科技发展创造必要的环境和条件。
(20)负责组织制订全县各类年度科技计划,提出各类科技计划的协调、综合平衡和经费配置建议,并组织实施和监督管理。
(21)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。指导科技成果转化和各类科技示范园区的建设,指导科技园区、基地、科技创业及孵化平台建设工作。
(22)牵头县级技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展。
(23)归口管理成果登记、鉴定、科技奖励、科技保密、技术市场等工作;审核县属科技机构的组建与调整;参与全县科技法律、法规落实情况的督促检查。
(24)归口管理全县民营科技工作;负责科技型企业、高新技术企业的申报、推荐、管理以及综合服务工作。
(25) 负责引进国外和国内智力工作。拟订全县重点引进国外专家总体规划、计划并组织实施,建立国外和国内顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制。
(26)参与研究科技人才队伍建设规划和政策建立,健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划。指导相关部门和企业对外科技合作与科技人才交流工作。
(27)指导协调县直各部门、各行业和各乡镇的科技管理工作,协调有关部门搞好科技培训和科技宣传工作。
(三)工业信息化工作职责
(28)贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规。
(29)拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。
(30)负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(31)拟订全县新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全县国民经济和社会信息化;推进全县工业园区的建设与发展。
(32)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
(33)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全县中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施,协调解决有关重大问题。
(34)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用;负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。
(35)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;促进企业内部物流社会化。
(36)统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全县信息化建设;协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。
(37)拟订全县信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。
(38)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。
(39)配合上级部门管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),协调处理军地间无线电管理相关事宜,负责管理无线电监测、检测、干扰查处,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(40)负责全县电力行政执法工作;监督检查电力法律、法规和规章的执行情况。
(41)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中方县经信科技和商务粮食局为正科级全额拨款行政单位。内设办公室、财务审计股、人事股、行政审批服务股、运行监测股、投资规划股、信息化股、科技管理股、涉外经济股、市场体系建设股、电子商务股、等11个职能股室,没有二级预算单位。
(二)决算单位构成。中方县经信科技和商务粮食局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:中方县经信科技和商务粮食局本级。
第二部分
部门决算表
(公开表格附后)
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收支总计3932.40万元,与2018年对比,增长540.76万元,增长15.94%,其中,2019年收入3932.40万元,与2018年对比,增长540.76万元,增长15.94%,原因是2019年度项目经费投入加大,2019年支出3932.40万元,与2018年对比,增长540.76万元,增长15.94%,原因是2019年度项目经费支出加大。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3932.40万元,其中:财政拨款收入3932.40万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3932.40万元,其中:基本支出894.04万元,占22.74%,项目支出3038.36万元,占77.26%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3932.4万元,与2018年相比,增加540.76万元,增长15.94%,主要是因为2019年项目经费投入加大; 2019年度财政拨款支出总计3932.4万元,与2018年相比,增加540.76万元,增长15.94%,原因是2019年度项目经费支出加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3932.40万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加540.76万元,增长15.94%,主要原因在于2019年度项目经费投入加大。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出3932.40万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出1899.17万元,占48.30%;社会保障和就业(类)支出0.77万元,占0.02%;卫生健康(类)支出19.30万元,占0.49%;城乡社区(类)支出400万元,占10.17%;农林水(类)支出269万元,占6.84%;资源勘探信息(类)支出523.17万元,占13.3%;商品服务业等(类)支出801.02万元,占20.37%;金融(类)支出7.47万元,占0.19%;粮油事务(类)支出2万元,占0.05%;其他(类)支出10.50万元,占0.27%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1563.97万元,支出决算数为3932.40万元,完成年初预算的251.44%,其中:
1、科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为768.71万元,支出决算为874.74万元,完成年初预算的113.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目调整。
2、科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为123.22万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
3、科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为244.26万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
4、科学技术(类)技术研究与研发(款)应用技术研究与研发(项)。
年初预算为0万元,支出决算为219.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
5、科学技术(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。
年初预算为0万元,支出决算为105.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
6、科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。
年初预算为800万元,支出决算为203.13万元,完成年初预算的25.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是:科目调整。
7、科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
8、科学技术(类)其他科学技术(款)科技奖励(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
9、科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项)。
年初预算为0万元,支出决算为119.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
10、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
11、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为20.74万元,支出决算为19.30万元,完成年初预算的93.05%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调走,费用减少。
12、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为800万元,支出决算为400万元,完成年初预算的50%,决算数小于年初预算数的主要原因是:建设进度没达到预期目标。
13、农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为269万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
14、资源勘探信息等(类)工业和信息产业管理(款)工业和信息产业支持(项)
年初预算为0万元,支出决算为135.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
15、资源勘探信息等(类)工业和信息产业管理(款)其他工业和信息产业监管支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为162.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
16、资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为135.75万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
17、商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。
年初预算为万元,支出决算为725.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
18、商业服务业(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为75.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
19、金融(类)其他金融(款)其他金融支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
20、粮油物资储备(类)粮油事务(款)粮食信息统计(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
21、其他(类)彩票公益金安排(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:科目增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出894.04万元,其中:人员经费796.35万元,占基本支出的89.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费97.69万元,占基本支出的10.93%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6.5元,支出决算为29.91万元,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
公务接待费支出预算为3万元,支出决算为26.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是商务接待列入公务接待,与上年相比减少1.05万元,减少0.41%,减少的主要原因是厉行节约,公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算26.41万元,占88.30%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元,占11.7%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为26.41万元,全年共接待来访团组418个、来宾4600人次,主要是招商引资接待和兄弟县市学习考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.5万元,主要是车辆维护和燃油费支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入410.5万元;年初结转和结余0万元;支出410.5万元,其中基本支出0万元,项目支出410.5万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
我单位积极推进预算绩效管理,合理制定和编报年度预算,加强资金管理,提高资金使用效益,建立完善内部监督机制,合理列支年度经费支出。按照我县预算绩效管理工作的总体要求,2019年我单位整体支出3932.40万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目42个,涉及项目支出3038.37万元,其中专项业务费用类项目22个,全部实行项目支出绩效目标管理。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出97.69万元,比年初预算数增加11.87万元,增长13.83%。主要原因是: 支出增加。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费1万元,用于参加上级部门召开的会议;开支培训费1.4万元,用于参加上级部门召开的培训。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额68.08万元,其中:政府采购货物支出68.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额68.08万元,占政府采购支出总额的100%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他公务用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第五部分
附件