中共中方县委统一战线工作部2025年部门预算公开说明

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2025-01-03 16:13 【字体:


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第一部分2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

第一部分部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求;发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织和落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线;

2、协调开展全县统一战线重大理论研究,拟定全县统一战线政策并推动落实;深入调查研究,及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议,统筹协调和指导县内各部门各单位统一战线工作;

3、负责发现、培养县内党外代表人士;负责县内党外人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作;协助统战系统单位做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难;

4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传工作,拟定我县统一战线宣传工作规划并组织实施,研判涉及全县统一战线的舆论并协调有关部门应对处置;

5、负责联系全县各民主党派,通报情况、反映意见;贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作;

6、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策,研究拟定全县民族宗教工作的政策措施并督促落实,协调处理民族宗教工作中的重大问题,依法管理民族宗教事务,根据分工做好少数民族干部工作,联系、培养宗教界代表人士,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗交界的爱国统一战线;

7、负责联系、培养无党派代表人士,支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用;调查研究党外只是分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士开展思想政治工作,指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织,开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作;

8、参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长;

9、统一领导全县海外统战工作,牵头开展港澳统战工作;联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士,联系海外有关社团及代表人士;做好统一战线外事管理工作;

10、统一管理全县侨务工作;贯彻落实党的侨务工作方针政策,负责拟定侨务工作规则并组织协调,督促检查落实;调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权益和利益;

11、受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作;做好统一战线有关单位和团体的管理工作;

12、完成县委交办的其他任务。

(二)机构设置

中共中方县委统一战线工作部内设机构8个,分别是办公室、研究室、干部组、民主党派工作股、民族宗教工作股、港澳统战工作和侨务工作股、非公有制经济工作股、新的社会阶层人士统战工作股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共中方县委统一战线工作部部门预算编制范围包括:中共中方县委统一战线工作部本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

(一)收入预算:2025年本部门收入预算277.62万元,其中,一般公共预算收入277.62万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较上年减少34.11万元,主要原因是县知联会工作经费、机房内网设备更换等项目预算收入减少。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算277.62万元,其中,一般公共服务支出227.82万元,社会保障和就业支出24.73万元,卫生健康支出10.39万元,住房保障支出14.67万元。支出较上年减少34.11万元,主要原因是县知联会工作经费、机房内网设备更换等项目支出经费预算减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出277.62万元,其中,一般公共服务支出227.82万元,占82.06%,社会保障和就业支出24.73万元,占8.91%,卫生健康支出10.39万元,占3.74%,住房保障支出14.67万元,占5.28%。具体安排情况如下: 

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数258.62万元,占总支出的比重为93.16%,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,人员经费206.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费51.66万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算19.00万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出9.00万元,主要用于民主党派工作,民盟、民建、九三学社三个民主党派日常工作,关心党外知识分子的工作、学习及生活,新的社会阶层人士统战工作以及组织、团结新的社会阶层人士工作等方面;宗教事务支出10.00万元,主要用于宗教执法工作方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费51.66万元,比上年预算减少5.60万元,下降9.78%,主要原因是厉行节约,加强办公用品的循环利用,减少一般性公用支出,节约机关运行经费。

(二)“三公”经费预算:2025年本部门“三公”经费预算数为0.30万元,其中,公务接待费0.30万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年持平,主要原因是单位无公务车辆。

(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算1.00万元,拟召开2次会议,人数120人,内容为宗教政策法规培训会议;本部门培训费预算0万元,拟开展0场培训,人数0人,内容为无;拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额2.50万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算2.50万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理,其中:纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为277.62万元,基本支出258.62万元,单位项目支出19.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

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来源:中方县财政局 作者: