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中方县桐木镇2019年决算

中方县人民政府 www.zhongfang.gov.cn 发布时间: 2020-06-03 17:07 【字体:
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:中方县桐木镇人民政府 2019年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
栏次   1 2 3 栏次   4 5 6 栏次   7 8 9
一、一般公共预算财政拨款收入 1 10,669,500.00 16,443,160.54 16,443,160.54 一、一般公共服务支出 31 3,319,800.00 3,409,669.30 3,409,669.30 一、基本支出 56 10,342,300.00 10,884,447.54 10,884,447.54
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 1,322,486.69 1,322,486.69 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00       人员经费 57 6,957,500.00 7,232,923.54 7,232,923.54
三、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00       日常公用经费 58 3,384,800.00 3,651,524.00 3,651,524.00
四、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 59 327,200.00 6,881,199.69 6,881,199.69
五、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00     其中:基本建设类项目 60 0.00 0.00 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 三、上缴上级支出 61 0.00 0.00 0.00
七、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 37 261,800.00 2,256,767.00 2,256,767.00 四、经营支出 62 0.00 0.00 0.00
  8       八、社会保障和就业支出 38 1,217,300.00 1,517,767.60 1,517,767.60 五、对附属单位补助支出 63 0.00 0.00 0.00
  9       九、卫生健康支出 39 698,000.00 840,681.26 840,681.26   64      
  10       十、节能环保支出 40 269,200.00 688,060.00 688,060.00   65      
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 1,411,446.69 1,411,446.69 经济分类支出合计 66 17,765,647.23
  12       十二、农林水支出 42 4,051,300.00 6,938,359.00 6,938,359.00 一、工资福利支出 67 6,353,663.98
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 10,000.00 10,000.00 二、商品和服务支出 68 3,914,254.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 420,000.00 432,896.38 432,896.38 三、对个人和家庭的补助 69 879,259.56
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 70 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 71 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 72 6,618,469.69
  18       十八、自然资源海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 73 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 432,100.00 0.00 0.00 八、对企业补助 74 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 75 0.00
  21       二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 200,000.00 200,000.00 十、其他支出 76 0.00
  22       二十二、其他支出 52 0.00 60,000.00 60,000.00   77      
  23       二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00   78      
  24       二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00   79      
  25         55         80      
本年收入合计 26 10,669,500.00 17,765,647.23 17,765,647.23 本年支出合计 81 10,669,500.00 17,765,647.23 17,765,647.23
    用事业基金弥补收支差额 27 0.00 0.00 0.00     结余分配 82 0.00
    年初结转和结余 28 0.00 0.00 0.00     年末结转和结余 83 0.00 0.00 0.00
  29         84      
总计 30 10,669,500.00 17,765,647.23 17,765,647.23 总计 85 10,669,500.00 17,765,647.23 17,765,647.23
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
财决01-1表
编制单位:中方县桐木镇人民政府 2019年度 金额单位:元
              
    行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1 2 3       4 5 6 7 8 9 10 11 12       13 14 15 16 17 18 19 20 21
一、一般公共预算财政拨款 1 10,669,500.00 16,443,160.54 16,443,160.54 一、一般公共服务支出 31 3,319,800.00 3,319,800.00 0.00 3,409,669.30 3,409,669.30 0.00 3,409,669.30 3,409,669.30 0.00 一、基本支出 56 10,342,300.00 10,342,300.00 0.00 10,884,447.54 10,884,447.54 0.00 10,884,447.54 10,884,447.54 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 1,322,486.69 1,322,486.69 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 57 6,957,500.00 6,957,500.00 0.00 7,232,923.54 7,232,923.54 0.00 7,232,923.54 7,232,923.54 0.00
  3       三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 58 3,384,800.00 3,384,800.00 0.00 3,651,524.00 3,651,524.00 0.00 3,651,524.00 3,651,524.00 0.00
  4       四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 59 327,200.00 327,200.00 0.00 6,881,199.69 5,558,713.00 1,322,486.69 6,881,199.69 5,558,713.00 1,322,486.69
  5       五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其中:基本建设类项目 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6       六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   61                  
  7       七、文化旅游体育与传媒支出 37 261,800.00 261,800.00 0.00 2,256,767.00 2,256,767.00 0.00 2,256,767.00 2,256,767.00 0.00   62                  
  8       八、社会保障和就业支出 38 1,217,300.00 1,217,300.00 0.00 1,517,767.60 1,517,767.60 0.00 1,517,767.60 1,517,767.60 0.00   63                  
  9       九、卫生健康支出 39 698,000.00 698,000.00 0.00 840,681.26 840,681.26 0.00 840,681.26 840,681.26 0.00   64                  
  10       十、节能环保支出 40 269,200.00 269,200.00 0.00 688,060.00 688,060.00 0.00 688,060.00 688,060.00 0.00   65                  
  11       十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 1,411,446.69 148,960.00 1,262,486.69 1,411,446.69 148,960.00 1,262,486.69 经济分类支出合计 66 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69
  12       十二、农林水支出 42 4,051,300.00 4,051,300.00 0.00 6,938,359.00 6,938,359.00 0.00 6,938,359.00 6,938,359.00 0.00 一、工资福利支出 67 6,353,663.98 6,353,663.98 0.00
  13       十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 二、商品和服务支出 68 3,914,254.00 3,914,254.00 0.00
  14       十四、资源勘探信息等支出 44 420,000.00 420,000.00 0.00 432,896.38 432,896.38 0.00 432,896.38 432,896.38 0.00 三、对个人和家庭的补助 69 879,259.56 879,259.56 0.00
  15       十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 70 0.00 0.00 0.00
  16       十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 71 0.00 0.00 0.00
  17       十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 72 6,618,469.69 5,295,983.00 1,322,486.69
  18       十八、自然资源海洋气象等支 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 73 0.00 0.00 0.00
  19       十九、住房保障支出 49 432,100.00 432,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、对企业补助 74 0.00 0.00 0.00
  20       二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 75 0.00 0.00 0.00
  21       二十一、灾害防治及应急管理支出 51 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 十、其他支出 76 0.00 0.00 0.00
  22       二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 60,000.00 0.00 60,000.00   77                  
  23       二十三、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   78                  
  24       二十四、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   79                  
  25         55                     80                  
本年收入合计 26 10,669,500.00 17,765,647.23 17,765,647.23 本年支出合计 80 10,669,500.00 10,669,500.00 0.00 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69 本年支出合计 81 10,669,500.00 10,669,500.00 0.00 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69
年初财政拨款结转和结余 27 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 28 0.00 0.00 0.00   82                     83                  
二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 0.00 0.00   83                     84                  
总计 30 10,669,500.00 17,765,647.23 17,765,647.23 总计 84 10,669,500.00 10,669,500.00 0.00 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69 总计 85 10,669,500.00 10,669,500.00 0.00 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69 17,765,647.23 16,443,160.54 1,322,486.69
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
—2.%d —
收入支出决算表
财决02表
编制单位:中方县桐木镇人民政府 2019年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取专用基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 17,765,647.23 17,765,647.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,409,669.30 3,409,669.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010107 人大代表履职能力提升 0.00 0.00 0.00 0.00 23,700.00 23,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 2,781,233.30 2,781,233.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,526,258.30 2,526,258.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 118,730.00 118,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 136,245.00 136,245.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 0.00 0.00 0.00 0.00 555,636.00 555,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 421,038.00 421,038.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 124,000.00 124,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010699 其他财政事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10,598.00 10,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9,100.00 9,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,256,767.00 2,256,767.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 0.00 0.00 0.00 0.00 1,574,589.00 1,574,589.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 225,110.00 225,110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 0.00 0.00 0.00 0.00 75,400.00 75,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,274,079.00 1,274,079.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 682,178.00 682,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 682,178.00 682,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,517,767.60 1,517,767.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 382,619.00 382,619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 373,019.00 373,019.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 97,481.56 97,481.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 0.00 0.00 0.00 0.00 97,481.56 97,481.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 682,516.04 682,516.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 0.00 682,516.04 682,516.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 202,400.00 202,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080704 社会保险补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 168,400.00 168,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 10,850.00 10,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10,850.00 10,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20819 最低生活保障 0.00 0.00 0.00 0.00 3,299.00 3,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081901 城市最低生活保障金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 3,299.00 3,299.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 0.00 0.00 0.00 0.00 138,602.00 138,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 0.00 0.00 0.00 0.00 138,602.00 138,602.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 0.00 0.00 0.00 0.00 840,681.26 840,681.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21001 卫生健康管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 598,888.25 598,888.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 598,888.25 598,888.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 0.00 62,600.00 62,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100716 计划生育机构 0.00 0.00 0.00 0.00 9,980.00 9,980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 0.00 0.00 0.00 0.00 5,900.00 5,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 46,720.00 46,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 165,469.01 165,469.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 165,469.01 165,469.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21013 医疗救助 0.00 0.00 0.00 0.00 5,784.00 5,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101399 其他医疗救助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 5,784.00 5,784.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 7,940.00 7,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101599 其他医疗保障管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7,940.00 7,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 688,060.00 688,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 258,060.00 258,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110101 行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 258,060.00 258,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110302 水体 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00